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  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1. 完成被审计单位月度非现场审计工作,编写审计底稿,出具审计报告,提出处理意见及建议;
    2. 执行内部专项审计项目,实施审计方案,编制审计底稿,出具审计小结或审计报告,提出处理意见及建议;
    3. 公司规范治理内审工作,包括财报审计、募集资金审计、关联交易审计、配合外审工作等;
    4. 监督被审计单位执行审计决定情况和整改措施实施情况;
    5. 协助部门主管完成本部门的其他相关工作。
    职位要求:
    1. 本科及以上学历,审计、会计学、财务管理、企业管理专业;
    2. 熟悉会计准则及经济法规,熟练掌握国家相关的审计准则;
    3. 熟悉企业审计或财务流程及规范;
    4. 熟练使用计算机及相关办公软件,掌握ERP用友、金蝶等财务管理软件操作;
    5. 工作原则强,有强烈的工作责任感,有较强的沟通能力、协调能力、分析能力、写作能力,抗压能力好,能接受短期出差任务;
    6. 通过CPA《会计》《财务管理》科目或有事务所经验者优先。
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